Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO ( Total R$ 278.130,75 )
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 20.600,00 )
   0000897/2024 Original002 - COMPRAS E LICITACOES2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EXECUCAO DE PROGRAMASR$ 20.600,00
       Total R$ 20.600,00
Total R$ 20.600,00
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 57.200,00 )
   0000847/2024 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 57.200,00
       Total R$ 57.200,00
Total R$ 57.200,00
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 39.106,75 )
   0000622/2024 Original003 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA2.160 - MANTER E CONSERVAR OS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES COM PRE-ESCOLAR$ 13.296,29
   0000621/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.140 - MANTER E CONSERVAR OS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 25.810,46
       Total R$ 39.106,75
Total R$ 39.106,75
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 6.500,00 )
   0000072/2024 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 6.500,00
       Total R$ 6.500,00
Total R$ 6.500,00
 Data: 13/11/2023 ( Total R$ 134.124,00 )
   0002425/2023 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE TURISMO2.327 - REALIZACAO DE FESTIVAIS, SHOWS, ENCONTROS, DESFILES, FESTAS E ATIVIDADES CARNAVALESCASR$ 134.124,00
       Total R$ 134.124,00
Total R$ 134.124,00
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 20.600,00 )
   0002375/2023 Original002 - COMPRAS E LICITACOES2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EXECUCAO DE PROGRAMASR$ 20.600,00
       Total R$ 20.600,00
Total R$ 20.600,00
       Total R$ 278.130,75
Total R$ 278.130,75
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO ( Total R$ 2.686,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 2.431,00 )
   0002754/2023 Original001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE2.194 - GESTAO DAS ACOES EM SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAR$ 1.360,00
   0002753/2023 Original001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE2.198 - GESTAO DAS ACOES EM SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE MENTALR$ 170,00
   0002752/2023 Original001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE2.212 - GESTAO DAS ACOES EM SAUDE DO CERESTR$ 51,00
   0002751/2023 Original001 - UNIDADE CENTRAL - FUNDO DE SAUDE2.193 - GESTAO DAS ACOES EM SAUDE DOS PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIAR$ 850,00
       Total R$ 2.431,00
Total R$ 2.431,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO ( Total R$ 208.544,00 )
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 26.720,00 )
   0000847/2024 0001992/2024 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 26.720,00
        Total R$ 26.720,00
Total R$ 26.720,00
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 20.600,00 )
   0000897/2024 0001901/2024 Original002 - COMPRAS E LICITACOES2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EXECUCAO DE PROGRAMASR$ 20.600,00
        Total R$ 20.600,00
Total R$ 20.600,00
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 6.500,00 )
   0000072/2024 0001384/2024 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 6.500,00
        Total R$ 6.500,00
Total R$ 6.500,00
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 20.600,00 )
   0002375/2023 0001187/2024 Original002 - COMPRAS E LICITACOES2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EXECUCAO DE PROGRAMASR$ 20.600,00
        Total R$ 20.600,00
Total R$ 20.600,00
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 134.124,00 )
   0002425/2023 0008688/2023 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE TURISMO2.327 - REALIZACAO DE FESTIVAIS, SHOWS, ENCONTROS, DESFILES, FESTAS E ATIVIDADES CARNAVALESCASR$ 134.124,00
        Total R$ 134.124,00
Total R$ 134.124,00
        Total R$ 208.544,00
Total R$ 208.544,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO ( Total R$ 208.544,00 )
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 20.600,00 )
   0001187/2024 0005303/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - COMPRAS E LICITACOES2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EXECUCAO DE PROGRAMASR$ 20.600,00
         Total R$ 20.600,00
Total R$ 20.600,00
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 26.720,00 )
   0001992/2024 0004893/2024 OriginalOrcamentario001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 26.720,00
         Total R$ 26.720,00
Total R$ 26.720,00
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 20.600,00 )
   0001901/2024 0004704/2024 OriginalOrcamentario002 - COMPRAS E LICITACOES2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EXECUCAO DE PROGRAMASR$ 20.600,00
         Total R$ 20.600,00
Total R$ 20.600,00
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 6.500,00 )
   0001384/2024 0003731/2024 OriginalOrcamentario001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS2.045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 6.500,00
         Total R$ 6.500,00
Total R$ 6.500,00
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 134.124,00 )
   0008688/2023 0000495/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE TURISMO2.327 - REALIZACAO DE FESTIVAIS, SHOWS, ENCONTROS, DESFILES, FESTAS E ATIVIDADES CARNAVALESCASR$ 134.124,00
         Total R$ 134.124,00
Total R$ 134.124,00
         Total R$ 208.544,00
Total R$ 208.544,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS