Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO ( Total R$ 26.434,80 )
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 26.434,80 )
   0001423/2024 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE2.182 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHER$ 4.864,00
   0001422/2024 Original003 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA2.165 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRE-ESCOLAR$ 4.864,00
   0001421/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.146 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.217,40
   0001420/2024 Original001 - NIVEL CENTRAL2.125 - MANUTENCAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DO NIVEL CENTRALR$ 3.489,40
       Total R$ 26.434,80
Total R$ 26.434,80
       Total R$ 26.434,80
Total R$ 26.434,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO ( Total R$ 26.434,80 )
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 26.434,80 )
   0001423/2024 0007459/2024 Original004 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE2.182 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHER$ 4.864,00
   0001422/2024 0007458/2024 Original003 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA2.165 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRE-ESCOLAR$ 4.864,00
   0001421/2024 0007457/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.146 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.217,40
   0001420/2024 0007456/2024 Original001 - NIVEL CENTRAL2.125 - MANUTENCAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DO NIVEL CENTRALR$ 3.489,40
        Total R$ 26.434,80
Total R$ 26.434,80
        Total R$ 26.434,80
Total R$ 26.434,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO ( Total R$ 26.434,80 )
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 26.434,80 )
   0007459/2024 0003153/2025 OriginalRestos a Pagar Processados004 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE2.182 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHER$ 4.864,00
   0007458/2024 0003152/2025 OriginalRestos a Pagar Processados003 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA2.165 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ED.INFANTIL- PRE-ESCOLAR$ 4.864,00
   0007457/2024 0003151/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.146 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.217,40
   0007456/2024 0003150/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - NIVEL CENTRAL2.125 - MANUTENCAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DO NIVEL CENTRALR$ 3.489,40
         Total R$ 26.434,80
Total R$ 26.434,80
         Total R$ 26.434,80
Total R$ 26.434,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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