Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
12/03/2024 0001184/2024 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 65.094,56
30/12/2024 0007703/2024 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 34.355,79
22/10/2025 0006175/2025 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 214.207,13
20/05/2025 0002852/2025 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 38.996,25
02/04/2025 0001832/2025 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 110.329,22
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
27/03/2024 0001184/2024 0003761/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 781,13
20/03/2024 0001184/2024 0003550/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 2.278,31
27/03/2024 0001184/2024 0003760/2024 OriginalOrcamentario001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 60.082,28
20/12/2024 0007028/2024 0015933/2024 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 8.531,04
02/12/2024 0007028/2024 0014585/2024 OriginalOrçamentária001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 155.109,90
02/12/2024 0007028/2024 0014587/2024 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 4.653,30
02/12/2024 0007028/2024 0014586/2024 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 1.861,32
22/10/2025 0006175/2025 0012247/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 214.207,13
22/10/2025 0006175/2025 0012249/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 2.570,49
22/10/2025 0006175/2025 0012248/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 6.426,21
17/07/2025 0002852/2025 0008027/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 2.144,79
23/05/2025 0002852/2025 0006127/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 1.169,89
23/05/2025 0002852/2025 0006130/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 38.996,25
23/05/2025 0002852/2025 0006128/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 467,96
17/04/2025 0001832/2025 0004536/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 6.068,11
08/04/2025 0001832/2025 0003982/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 3.309,88
08/04/2025 0001832/2025 0003981/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 1.323,95
08/04/2025 0001832/2025 0003980/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 110.329,22
20/01/2025 0007703/2024 0000687/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 1.889,57
14/01/2025 0007703/2024 0000401/2025 OriginalExtra Orçamentário001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE CULTURAR$ 412,27
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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