Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
29/12/2023 0008764/2023 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSR$ 84.118,06
07/02/2024 0000442/2024 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSR$ 62.145,83
04/03/2024 0001031/2024 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSR$ 62.145,83
27/03/2024 0001591/2024 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSR$ 62.145,83
18/04/2024 0001991/2024 Original001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSR$ 55.232,29
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
09/01/2024 0008764/2023 0000027/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSR$ 6.913,54
09/01/2024 0008764/2023 0000026/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSR$ 77.204,52
07/02/2024 0000442/2024 0001964/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSR$ 6.908,54
09/02/2024 0000442/2024 0001963/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSR$ 55.237,29
08/03/2024 0001031/2024 0003077/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSR$ 6.913,54
08/03/2024 0001031/2024 0003076/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSR$ 55.232,29
01/04/2024 0001591/2024 0003979/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSR$ 6.913,54
01/04/2024 0001591/2024 0003978/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSR$ 55.232,29
19/04/2024 0001991/2024 0004898/2024 OriginalExtra Orcamentario001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSR$ 6.913,54
19/04/2024 0001991/2024 0004897/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - UNIDADE CENTRAL - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOSR$ 48.318,75
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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